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會計核算工作行為規范

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發表于 2019-6-17 07:50:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

    一、財政管理辦公室應當按照《中華人民共和國會計法》和國家統一會計制度設立會計賬冊,做好會計核算工作,保證會計信息合法、真實、準確、完整。
    二、各核算單位要依據實際發生的經濟業務,取得或填制原始憑證,并及時送交財政管理辦公室或單位財務部門。
    三、會計人員按國家會計制度對原始憑證進行審核,對不真實、不合法的原始憑證不予接受;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并按照會計制度的規定更正、補充。各項支出必須按審批原則辦理,對超范圍、超標準和無計劃支出必須拒付。
    四、會計人員要根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,登記會計賬簿。
    五、財政管理辦公室或單位財務部門要定期對會計賬簿、貨幣資金、有價證券、往來等進行核對,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;對賬工作每月至少一次。
    六、為保證銀行存款的安全,財政管理辦公室預留銀行的存款賬戶印鑒, 應分開保管。
    七、財政管理辦公室按照國家會計制度規定,根據經審核的會計賬簿和有關資料及時編報各單位的財務報告;財務報告要由單位負責人簽名 或蓋章并加蓋單位公章。
    八、財政管理辦公室依據國家法律、法規及各單位的預算計劃、業務工作計劃對各單位的經濟活動進行會計監督。
    九、財政管理辦公室做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的整理、裝訂、歸檔等工作。

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